目 录
第一部分:来宾市地质勘察院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:来宾市地质勘察院2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:来宾市地质勘察院2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分:来宾市地质勘察院概况
一、主要职能:承担本市矿产地质勘查、水文地质勘查、地质环境调查工作,承担本地区基础性、公益性地质调查和矿产资源远景进行评价,对拟出让的矿产资源进行勘查、评估,对非法盗采矿产资源价值进行鉴定。受市政府和市、县国土资源局的委托,开展对地质灾害隐患或灾害发生后进行应急救险、调查、评估等工作。对市政府征收的土地范围进行测量,对土地整理的面积进行复核。
二、部门决算单位构成:全院
第二部分:来宾市地质勘察院2015年部门决算表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
| |||
收 入 |
支 出 | |||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |
一、财政拨款 |
349.23 |
一、基本支出 |
335.91 | |
二、事业收入 |
|
二、项目支出 |
13.32 | |
三、事业单位经营收入 |
565.01 |
三、经营支出 |
884.86 | |
四、其他收入 |
|
四、科学技术支出 |
| |
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
| |
|
|
六、其他国土海洋气象等支出 |
| |
|
|
…… |
| |
|
|
|
| |
本年收入合计 |
914.24 |
本年支出合计 |
1234.09 | |
用事业基金弥补收支差额 |
319.85 |
结余分配 |
| |
|
|
年末结转与结余 |
| |
|
|
|
| |
收入总计 |
1234.09 |
支出总计 |
1234.09 |
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
科目编码 |
科目名称 | |||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
合计 |
914.24 |
349.23 |
|
|
565.01 |
|
| |
220 |
国土海洋气象等支出 |
914.24 |
349.23 |
|
|
565.01 |
|
|
22001 |
国土资源事务 |
914.24 |
349.23 |
|
|
565.01 |
|
|
2200150 |
事业运行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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表三:支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
科目编码 |
科目名称 | ||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
合计 |
1234.09 |
335.91 |
13.32 |
|
884.86 |
| |
220 |
国土海洋气象等支出 |
1234.09 |
335.91 |
13.32 |
|
884.86 |
|
22001 |
国土资源事务 |
1234.09 |
335.91 |
13.32 |
|
884.86 |
|
2200150 |
事业运行 |
1234.09 |
335.91 |
13.32 |
|
884.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
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|
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 | ||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
349.23 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
|
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
|
|
|
|
7 |
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
24 |
|
|
|
|
8 |
|
八、国土海洋气象等支出 |
25 |
349.23 |
349.23 |
|
|
9 |
|
九、住房保障支出 |
26 |
|
|
|
|
10 |
|
…… |
27 |
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
| ||
本年收入合计 |
12 |
349.23 |
本年支出合计 |
29 |
349.23 | ||
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
|
年末结转和结余 |
30 |
| ||
一般公共预算财政拨款 |
14 |
|
|
31 |
| ||
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
| ||
|
16 |
|
|
33 |
| ||
合计 |
17 |
349.23 |
合计 |
34 |
349.23 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
科目编码 |
科目名称 | |||
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
合计 |
349.23 |
335.91 |
13.32 | |
220 |
国土海洋气象等支出 |
349.23 |
335.91 |
13.32 |
22001 |
国土资源事务 |
349.23 |
335.91 |
13.32 |
2200150 |
事业运行 |
349.23 |
335.91 |
13.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
349.23 |
349.23 |
|
工资福利支出 |
163.08 |
163.08 |
|
基本工资 |
87.54 |
87.54 |
|
津贴补贴 |
54.26 |
54.26 |
|
医疗保险 |
7.96 |
7.96 |
|
…… |
|
|
|
绩效工资 |
13.32 |
13.32 |
|
其他工资福利支出 |
|
|
|
商品和服务支出 |
|
|
|
办公费 |
|
|
|
印刷费 |
|
|
|
电费 |
|
|
|
差旅费 |
|
|
|
培训费 |
|
|
|
工会费 |
|
|
|
车辆费用 |
|
|
|
税金及附加费用 |
|
|
|
其他商品和服务支出 |
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
186.15 |
186.15 |
|
离休费 |
|
|
|
退休费 |
186.15 |
186.15 |
|
生活补助 |
|
|
|
公积金 |
|
|
|
购房补贴 |
|
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
贷款转贷及产权参股 |
|
|
|
国内贷款 |
|
|
|
产权参股 |
|
|
|
其他贷款转贷及产权参股支出 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2015年度预算数 |
2015年度决算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 | ||||
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | |
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||||
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 | |||
合 计 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
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|
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|
来宾市地质勘察院没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
第三部分:来宾市地质勘察院2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计914.24万元。
1.财政拨款收入349.23万元,为市本级财政当年拨付的资金。
2.经营收入565.01万元。
(二)支出总计1234.09万元。包括:
1.基本支出335.91万元。
2.项目支出13.32万元。
3.经营支出884.86万元。
4、对个人和家庭的补助支出186.15万元。
5.年末结转和结余-319.85万元。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
来宾市地质勘察院2015 年度一般公共预算支出349.23万元,其中:基本支出335.91万元,项目支出13.32万元。对个人和家庭的补助支出186.15万元。
三、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出349.23万元,其中:工资福利支出163.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、医疗保险等;对个人和家庭的补助186.15万元,主要包括:退休人员工资。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,相比2014年支出无增减;2015年公务用车购置及运行费支出决算0万元,相比2014年支出12.26万元减少12.26万元;公务接待费支出决算0 万元,相比2014年支出无增减。
六、其他重要事项情况说明
(一)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆。
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