目 录
第一部分:来宾市地质勘察院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:来宾市地质勘察院2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:来宾市地质勘察院2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分:来宾市地质勘察院概况
一、主要职能:承担本市矿产地质勘查、水文地质勘查、地质环境调查工作,承担本地区基础性、公益性地质调查和矿产资源远景进行评价,对拟出让的矿产资源进行勘查、评估,对非法盗采矿产资源价值进行鉴定。受市政府和市、县国土资源局的委托,开展对地质灾害隐患或灾害发生后进行应急救险、调查、评估等工作。对市政府征收的土地范围进行测量,对土地整理的面积进行复核。
二、部门决算单位构成:全院
第二部分:来宾市地质勘察院2015年部门决算表
| 表一:收入支出决算总表 单位:万元 |  | |||
| 收 入 | 支 出 | |||
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
| 一、财政拨款 | 349.23 | 一、基本支出 | 335.91 | |
| 二、事业收入 |  | 二、项目支出 | 13.32 | |
| 三、事业单位经营收入 | 565.01 | 三、经营支出 | 884.86 | |
| 四、其他收入 |  | 四、科学技术支出 |  | |
|  |  | 五、文化体育与传媒支出 |  | |
|  |  | 六、其他国土海洋气象等支出 |  | |
|  |  | …… |  | |
|  |  |  |  | |
| 本年收入合计 | 914.24 | 本年支出合计 | 1234.09 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 319.85 | 结余分配 |  | |
|  |  | 年末结转与结余 |  | |
|  |  |  |  | |
| 收入总计 | 1234.09 | 支出总计 | 1234.09 | |
			
 
		
表二:收入决算表
单位:万元
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 914.24 | 349.23 |  |  | 565.01 |  |  | |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 914.24 | 349.23 |  |  | 565.01 |  |  | 
| 22001 | 国土资源事务 | 914.24 | 349.23 |  |  | 565.01 |  |  | 
| 2200150 | 事业运行 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
表三:支出决算表
单位:万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 1234.09 | 335.91 | 13.32 |  | 884.86 |  | |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 1234.09 | 335.91 | 13.32 |  | 884.86 |  | 
| 22001 | 国土资源事务 | 1234.09 | 335.91 | 13.32 |  | 884.86 |  | 
| 2200150 | 事业运行 | 1234.09 | 335.91 | 13.32 |  | 884.86 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | 3 | 4 | 
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 349.23 | 一、一般公共服务支出 | 18 |  |  |  | 
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 19 |  |  |  | 
|  | 3 |  | 三、教育支出 | 20 |  |  |  | 
|  | 4 |  | 四、科学技术支出 | 21 |  |  |  | 
|  | 5 |  | 五、文化体育与传媒支出 | 22 |  |  |  | 
|  | 6 |  | 六、社会保障和就业支出 | 23 |  |  |  | 
|  | 7 |  | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 24 |  |  |  | 
|  | 8 |  | 八、国土海洋气象等支出 | 25 | 349.23 | 349.23 |  | 
|  | 9 |  | 九、住房保障支出 | 26 |  |  |  | 
|  | 10 |  | …… | 27 |  |  |  | 
|  | 11 |  |  | 28 |  | ||
| 本年收入合计 | 12 | 349.23 | 本年支出合计 | 29 | 349.23 | ||
| 年初财政拨款结转和结余 | 13 |  | 年末结转和结余 | 30 |  | ||
| 一般公共预算财政拨款 | 14 |  |  | 31 |  | ||
| 政府性基金预算财政拨款 | 15 |  |  | 32 |  | ||
|  | 16 |  |  | 33 |  | ||
| 合计 | 17 | 349.23 | 合计 | 34 | 349.23 | ||
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 349.23 | 335.91 | 13.32 | |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 349.23 | 335.91 | 13.32 | 
| 22001 | 国土资源事务 | 349.23 | 335.91 | 13.32 | 
| 2200150 | 事业运行 | 349.23 | 335.91 | 13.32 | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
			
 
		
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
| 经济分类科目名称 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 
| 合计 | 349.23 | 349.23 |  | 
| 工资福利支出 | 163.08 | 163.08 |  | 
| 基本工资 | 87.54 | 87.54 |  | 
| 津贴补贴 | 54.26 | 54.26 |  | 
| 医疗保险 | 7.96 | 7.96 |  | 
| …… |  |  |  | 
| 绩效工资 | 13.32 | 13.32 |  | 
| 其他工资福利支出 |  |  |  | 
| 商品和服务支出 |  |  |  | 
| 办公费 |  |  |  | 
| 印刷费 |  |  |  | 
| 电费 |  |  |  | 
| 差旅费 |  |  |  | 
| 培训费 |  |  |  | 
| 工会费 |  |  |  | 
| 车辆费用 |  |  |  | 
| 税金及附加费用 |  |  |  | 
| 其他商品和服务支出 |  |  |  | 
| 对个人和家庭的补助 | 186.15 | 186.15 |  | 
| 离休费 |  |  |  | 
| 退休费 | 186.15 | 186.15 |  | 
| 生活补助 |  |  |  | 
| 公积金 |  |  |  | 
| 购房补贴 |  |  |  | 
| 其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  | 
| …… |  |  |  | 
| …… |  |  |  | 
| …… |  |  |  | 
| 贷款转贷及产权参股 |  |  |  | 
| 国内贷款 |  |  |  | 
| 产权参股 |  |  |  | 
| 其他贷款转贷及产权参股支出 |  |  |  | 
| 其他支出 |  |  |  | 
			
 
		
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
| 2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | ||||
| (境)费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | (境)费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
			
 
		
| 表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位:万元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
| 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||
| 合 计 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
来宾市地质勘察院没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
			
 
		
第三部分:来宾市地质勘察院2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计914.24万元。
1.财政拨款收入349.23万元,为市本级财政当年拨付的资金。
2.经营收入565.01万元。
(二)支出总计1234.09万元。包括:
1.基本支出335.91万元。
2.项目支出13.32万元。
3.经营支出884.86万元。
4、对个人和家庭的补助支出186.15万元。
5.年末结转和结余-319.85万元。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
来宾市地质勘察院2015 年度一般公共预算支出349.23万元,其中:基本支出335.91万元,项目支出13.32万元。对个人和家庭的补助支出186.15万元。
三、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出349.23万元,其中:工资福利支出163.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、医疗保险等;对个人和家庭的补助186.15万元,主要包括:退休人员工资。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,相比2014年支出无增减;2015年公务用车购置及运行费支出决算0万元,相比2014年支出12.26万元减少12.26万元;公务接待费支出决算0 万元,相比2014年支出无增减。
六、其他重要事项情况说明
(一)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆。
		
	
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